校訓:“厚德、勵學、敦行”
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學校新聞
內(nèi)部審計可以更加靈活主動地對內(nèi)揭示和評價單位各種潛在的控制風險,以達到糾錯防弊、防微杜漸的目的。為進一步規(guī)范學校辦學行為,加強學校財務(wù)管理,健全學校內(nèi)部財務(wù)運行的監(jiān)督、檢查、整改機制,保證學校一切財務(wù)活動的規(guī)范性、合法性,保證學校資金、財產(chǎn)的安全與完整,提高資金使用效益,防范財務(wù)風險,加強廉政建設(shè),杜絕腐敗現(xiàn)象。根據(jù)國家相關(guān)法規(guī),結(jié)合學校的實際情況,我校制定了《馬鞍山市第二中學財務(wù)管理內(nèi)部審計實施辦法》,明確規(guī)定了內(nèi)部審計組織機構(gòu)、職責、工作權(quán)限、工作范圍、工作程序等內(nèi)容。學校從2013年開始進行財務(wù)管理內(nèi)部審計。
學校擬對2012-2013年學校財務(wù)狀況進行風險審計。本次風險審記工作堅持實事求是、公開透明、自查自糾、著眼整改的原則,促使我校的財務(wù)工作走上規(guī)范化、標準化、科學化管理的軌道。